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OBJETIVO

Cadastrar os manifestos de despacho bem como a geração de arquivos avisos de embarque (AEM), em formato EDI Sawluz, para transmissão.

UTILIZAÇÃO

Após processos internos, será necessário gerar arquivo EDI de aviso de embarque do faturamento das montadoras para integração do sistema da Sawluz.



A interface de integração deve ser gerada conforme layout "Sawluz AEM", adequado para a finalidade da empresa. 

  • - Registros do layout AEM que serão considerados:
    • NFC - Dados da nota fiscal;
      • NFI - Dados dos itens da nota fiscal;
        • NFE - Dados para geração de etiqueta. (informação) Opcional, vide abaixo a seção de parametrizações.


 

Parametrização geral de integração.


A geração do arquivo AEM é considerada como parte da integração EDI padrão ou EDI Sawluz, portanto, mesmo que não utilizando interface gráfica do "Integrador EDI Sawluz", ainda assim é necessário configurar um parâmetro simples, nas configurações deste integrador.

Veja as figura abaixo, elas demonstram a janela de configuração, onde é possível determinar os caminhos para as pastas de Entrada (arquivos a serem integrados) e Saídas (arquivos a serem gerados).

(aviso) O AEM utiliza apenas a segunda opção como referência.


Acesse o integrador "EDI Sawluz RND", opção "Integração - Configurações".

Figura 1 - Opção "Configurações" do Integrador EDI


Figura 2 - Tela da opção "Configurações"


Esta tela contém dois campos, sendo eles:

  • Caminho do Arquivo de Entrada: É o diretório onde ficam os arquivos para integração (RND022 e INTSAW).

  • Caminho do Arquivo de Saída: Utilizado pela integração AEM e RND025. Determine aqui o caminho para a pasta onde o sistema deve salvar o arquivo AEM após a geração.



Após este passo, a configuração base no Integrador está finalizada.

Agora, voltando ao sistema Ti9, será necessário realizar todas as parametrizações para o cliente em questão. Um exemplo, é a determinação se este cliente emite o aviso de embarque e quais registros devem ser gerados para este, pois nem todos os clientes que emitem o aviso de embarque o enviam com todos os registros:

 


Parametrização do AEM.

Localize o cliente em questão, acesse "Parâmetros Arquivo EDI".

Nesta janela, é possível configurar todos os parâmetros referentes aos arquivos AEM e aos demais EDI relacionados. Para mais informações sobre os parâmetros básicos, acesse: Parâmetros de arquivo EDI para código de produtos em cliente

Quanto aos parâmetros AEM, todos estão abaixo da seção específica:

Figura 3 - Parametrizações EDI para o cliente.

 

ParâmetroValoresFinalidade
Emite Aviso de EmbarqueSIM/NÃODetermina se serão gerados arquivos AEM para este cliente.
Gera registro NFESIM/NÃODetermina se no arquivo AEM gera o registro NFE.
Considera NFs remessa de vasilhameSIM/NÃODetermina se permite vínculo de notas de remessa de vasilhame ao manifesto.
Operação padrão de vasilhameSIM/NÃOCódigo de operação padrão de remessa de vasilhame. Servirá como critério para que o sistema demonstre as notas na seleção da janela do manifesto.
Destaca "Local de Faturamento"SIM/NÃODetermina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacado o CNPJ da transportadora com 14 caracteres alinhados a esquerda.
Destaca a Placa do Veículo do ManifestoSIM/NÃODetermina se no arquivo AEM, registro NFC, será destacada a placa do veículo informada no manifesto de embarque.
Destaca "Qtde Acumulada Entregue do Item"SIM/NÃODetermina se no AEM (NFI) será destacada a quantidade acumulada de venda do produto para este cliente no ano corrente.
Destaca "Número da Etiqueta UC"SIM/NÃODetermina se no AEM (NFE) será destacado o número da etiqueta UC (Unidade Condicionamento).
Tipo de destaque da "Quantidade UC"1-Qtde Total Chamada / 2-Qtde Por EmbalagemDetermina no AEM (NFE) se destaca a qtde total da chamada do item ou a qtde por embalagem.
Destaca "Call Delivery"SIM/NÃODetermina se no AEM (NFE) será destacado o "Call Delivery"
Destaca "Data Emissão Kanban"SIM/NÃODetermina se no AEM (NFE) o campo será destacado. Obs: por padrão será destacada a data de entrega do item.
Tipo de destaque do "Lote de Produção"1-Lote do Produto / 2-Número da NotaDetermina no AEM (NFE) de destaca o lote do item ou o número da nota fiscal de venda.
Tipo de destaque da "Data de Fabricação"1-Data Fabr. Lote / 2-Data Emissão NFDetermina no AEM (NFE) se destaca a data de fabricação do lote do item ou a data de emissão da NF de venda.

 




Cadastro do Manifesto e geração do arquivo AEM.


Uma vez que as parametrizações estão concluídas, utilize a janela "Emissão de Manifesto de Despacho" em "Faturamento > Movimentos" para cadastrar novos registros de manifesto, há também uma seção "Itens" para que seja possível vincular os clientes do manifesto bem como sua nota fiscal.

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Geral:
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Figura 4 - Janela de emissão de manifesto e geração de arquivo AEM.

 

  • Botão "Gerar arquivo AEM"Após a geração, o arquivo será salvo na pasta definida na configuração do EDI e a situação do registro será atualizada para "Processado". (aviso) Não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta




(informação) Assim como nos demais cadastros do sistema, com base no Plano de Senhas é possível restringir o acesso às funcionalidades dos botões desta janela, inclusive a geração do arquivo AEM. Verifique o Plano de Senhas para determinar as permissões.


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Itens:
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(informação) o sistema respeita a parametrização citada no início deste manual, onde as notas fiscais disponíveis para seleção serão:

 

  • nota fiscal de venda (e nota fiscal de remessa de vasilhame, se o parâmetro "Considera NFs remessa de vasilhame" determinar);
  • para aquele cliente;
  • no ano corrente;
  • que não estejam canceladas.

Figura 5 - Janela de itens do manifesto, para vínculo das notas do cliente em questão, bem como informações do redespacho.

 



Fluxo da Integração dos dados e Processamento das informações:

  • Após o preenchimento das informações, o usuário clica no botão "Gerar arquivo AEM";
  • Com base no parâmetro "Emite aviso de embarque AEM", o sistema localiza o cliente e se este emite tal arquivo;
  • Localiza os documentos fiscais referentes a estes clientes, vinculados pelo usuário; 
  • Adiciona as informações pertinentes a cada registro do EDI, considerando também as variáveis criadas, pertinentes ao layout
  • Exporta o arquivo referido na pasta especificada;
  • A situação do registro é atualizada para "Processado" e não será mais permitida nenhuma alteração ou exclusão do registro, somente consulta.


 


 

Grupo de Variáveis para EDI e Etiquetas:


Caso seja necessário utilizar variáveis de precedência para a geração do arquivo AEM, o identificador do grupo de variáveis deve ser determinado sempre como "SAWLUZ_AEM_NFC".


(aviso) A variável sempre tem precedência sobre o valor padrão, portanto, o sistema utiliza o valor que está contido na variável caso ela exista. Se não existir, passa a utilizar o valor padrão determinado no layout.


Registro NFC

(informação) Variáveis devem ser cadastradas na janela "Companhias & Pessoas":

Campo no LayoutVariávelValor Padrão
SeqüencialSEQUENCIAL"0001"
Tipo do RegistroNFC"NFC"
Número da Nota FiscalNUMERO_DOC_CDSNúmero da nota
Código da FilialCODIGO_FILIALCódigo da filial
Código do ClienteCPF_CNPJCnpj do cliente
Série da Nota FiscalSERIE_DOCSérie do documento
Espécie da Nota FiscalESPECIE_NFEspécie do documento
Data de Emissão da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDDEMISSAO_NFData de emissão do documento
Código do CFO da Nota Fiscal, (Ex. 5101/6101, 5124/6124, 5902/6902, etc)CFOPCFOP do primeiro registro do Fiscal do documento de saída (visto que o Ti9 permite múltiplos registros fiscais para o documento)
Código da Fábrica do ClienteFABRICACampo "Fábrica" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz".
Data Previsão Entrega no Destinatário: Formato: AAAAMMDDDATA_PREV_ENTREGAPreenchido com zeros
Horário previsto de entrada na montadoraHORA_PREV_ENTREGAPreenchido com zeros
Local de FaturamentoLOCAL_FATURAMENTOPadrão em branco ou CNPJ do transportador, se parâmetro "Destaca "Local de Faturamento" determinar.
Local de CobrançaN / APadrão em branco ou Local de Cobrança se preenchido.
Local de entregaLOCAL_ENTREGACampo "Local Entrega" constante no arquivo importado pelo "Processo de importação dos pedidos de vendas via EDI Sawluz".
Data de Vencimento da Nota Fiscal: Formato: AAAAMMDDDATA_VENCTO_NOTAPreenchido com zeros ou vencimento da primeira duplicata do documento fiscal quando existir.
Valor do FreteVALOR_FRETEPreenchido com zeros

Valor do Seguro

VALOR_SEGUROPreenchido com zeros
Valor de DespesasVALOR_DESPESASPreenchido com zeros
Valor de DescontosVALOR_DESCONTOSPreenchido com zeros
Valor do ICMS da Nota FiscalVALOR_ICMSValor total do Icms do documento.
Valor do IPI da Nota FiscalVALOR_IPIValor total do Ipi do documento.
Valor Total da Nota FiscalVALOR_TOTAL_DOCValor total do documento.
Data do desconto ( 1 de 6 ): Formato: AAAAMMDDDATA_DESCONTO_1Preenchido com zeros
Valor do desconto ( 1 de 6 )VALOR_DESCONTO_1Preenchido com zeros
Data do desconto ( 2 de 6 ): Formato: AAAAMMDDDATA_DESCONTO_2Preenchido com zeros
Valor do desconto ( 2 de 6 )VALOR_DESCONTO_2Preenchido com zeros
Data do desconto ( 3 de 6 ): Formato: AAAAMMDDDATA_DESCONTO_3Preenchido com zeros
Valor do desconto ( 3 de 6 )VALOR_DESCONTO_3Preenchido com zeros
Data do desconto ( 4 de 6 ): Formato: AAAAMMDDDATA_DESCONTO_4Preenchido com zeros
Valor do desconto ( 4 de 6 )VALOR_DESCONTO_4Preenchido com zeros
Data do desconto ( 5 de 6 ): Formato: AAAAMMDDDATA_DESCONTO_5Preenchido com zeros
Valor do desconto ( 5 de 6 )VALOR_DESCONTO_5Preenchido com zeros
Data do desconto ( 6 de 6 ): Formato: AAAAMMDDDATA_DESCONTO_6Preenchido com zeros
Valor do desconto ( 6 de 6 )VALOR_DESCONTO_6Preenchido com zeros
Peso BrutoPESO_BRUTOPeso bruto total do documento
Unidade de medida (Peso bruto) k = Quilo t = ToneladaUNI_PESO_BRUTO"K"
Peso LíquidoPESO_LIQUIDOPeso líquido total do documento
Unidade de medida (Peso líquido) k = Quilo t = ToneladaUNI_PESO_LIQUIDO"K"
Total volumesTOTAL_VOLUMESQuantidade de volumes do documento
Unidade de medida (Volumes) U = unidade d = Dezena c = Cento m = MilharUNI_VOLUMES"U"
Natureza da OperaçãoNATUREZA_OPERACAOPadrão em branco.
Base do ICMSBASE_ICMSBase do Icms do documento
Tipo de TransporteN/APadrão em branco ou Tipo de Transporte, se preenchido.
Data do Embarque: Formato AAAAMMDDDATA_EMBARQUEPreenchido com zeros
Hora do Embarque: Formato HHMMHORA_EMBARQUEPreenchido com zeros
Valor do Desconto do ICMS (Zona Franca)ZONA_FRANCASe o cliente estiver determinado como "Zona Franca", então destaca o valor do "ICMS Zona Franca" que é deduzido do total da nota fiscal. Caso contrário, preenche com zeros.
Placa do Veículo de TransportePLACA_VEICULOPadrão em branco ou a Placa do veículo informada no manifesto, se o parâmetro "Destaca Placa do Veículo no Manifesto" determinar.
Número da invoiceINVOICENúmero da Invoice, localizado na janela "Dados de Entrega/Outras informações" do Pedido de Vendas.
Valor Total do Serviço de IndustrializaçãoVALOR_TOT_SERV_INDPreenchido com zeros
Ato ConcessórioATO_CONCESSORIOPadrão em branco.
Chave de Acesso NF-eCHAVE_NFEChave da nota fiscal.
Base do ICMs Substituição TributáriaBASE_ICMS_SUBBase do ICMS de Substituição
Valor Total do ICMs de Substituição TributáriaTOTAL_ICMS_SUBValor total do ICMS de Substituição
Valor Total do PISVALOR_PISValor total do PIS do documento
Valor Total do COFINSVALOR_COFINSValor total do COFINS do documento

        

 

      

 

        









 


 

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