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Resumo das alterações

Gerais

Faturamento

  • ERP-33581
    Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
    Envio de notas fiscais de serviço em lote com logadouro repetido.

    Corrigida falha de envio de lote que replicava o mesmo logadouro para todos os XMLs das notas de serviço.
  • ERP-24631
    Vendas/Outras Saídas
    Indicador de Presença Padrão em Operações de Faturamento

    1. Foi adicionado o campo Indicador de Presença Padrão na janela "Faturamento > Cadastros > Tabelas de Configurações - Operações" para as Operações no Faturamento (código 70 a 77). Pode-se utilizar a tecla F3 para selecionar a opção.

    2. Em "Faturamento > Movimentos > Vendas/Outras Saídas" o campo "Indicador de Presença" foi movido de "Dados de Entrega/Outras Informações" para a janela principal, ao lado da Finalidade Padrão.

    Na inclusão do Pedido, se o campo Indicador de Presença não estiver preenchido, ao selecionar uma "Operação Principal" que tenha um Indicador de Presença Padrão cadastrado para ela, ocorrerá o descrito na seguinte mensagem que será apresentada: "O campo Indicador de Presença foi preenchido com a informação padrão para esta Operação".

    Observação:
    Esta alteração não contempla o campo Indicador de Presença da janela Documento de Entrada.
  • ERP-33609
    Emissão de Notas Fiscais
    Transmissão de nota fiscal eletrônica de serviços

    Ao transmitir a NF de Serviço para a prefeitura de campinas com a informação do código do Siafi nos municípios envolvidos na nota em branco, o sistema apresenta uma mensagem de erro ilegível pelo usuário. Como alteração foi realizado uma validação alterando o código em branco para 0, assim a prefeitura irá validar a informação e retornará uma mensagem adequada ao usuário.

Livros Fiscais

  • ERP-33622
    Central de Parametrização Tributária
    Cálculo do diferencial de alíquotas de ICMS tem como base o ICMS por dentro.

    Efetuada correção no cálculo do diferencial de alíquota aplicado nas vendas destinadas a uso/consumo, com protocolos existentes entre os estados é devido o diferencial de alíquota (destacado no campo de ICMS ST). Alguns estados já instituíram que o cálculo do diferencial deve ter como base o ICMS por dentro.

    - Removido o campo "ICMS Diferencial de Alíquota na Saída." das regras fiscais. Agora o critério para cálculo do diferencial é o seguinte:
    -- Para as CST do tipo '10 - TRIBUTAÇÃO INTEGRAL C/COBRANÇA S.T.' ; '30 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA C/COBR. S.T.' e '70 - C/ RED. BC E ICMS ST' e "ICMS ST %MVA ou %Carga Média/Líquida" igual a zero e "Valor Pauta" igual a zero.

Custos Industriais

  • ERP-30099
    Recalculo do Custo
    Transferência entre filiais - Custo da filial da origem

    A partir desta atualização é possível parametrizar o sistema para que as entradas realizadas por transferências entre filiais recuperem o custo das notas fiscais de saída/transferência.

    Para utilizar esta funcionalidade é necessário as seguintes parametrizações no cadastro da operação:
    1. Marque a opção "Operação de Transferência" nas operações do tipo "50".
    2. Altere o tipo de custo para "2-Custo da Mov. Original/Custo Atualizado"

    Funcionamento:
    Ao processar o custo médio da filial de destino o sistema irá recuperar o custo da filial de origem.

    Importante:
    - As informações do documento de entrada devem estar de acordo com a nota fiscal de transferência, ou seja: a série, numero da nota fiscal, código do produto e lote devem estar corretos.
    - Sempre que o custo da filial de origem for atualizado consequentemente é necessário que realizem o cálculo do custo da filial de destino. Caso haja transferências da filial de origem para destino e também da filial de destino para a origem é necessário que o cálculo seja realizado na filial de origem, na destino e novamente na de origem, visto que a de origem também recebe transferência da filial de destino.
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